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會計學堂的老師們好!我想問一下,我單位借款給另一單位,并開具利息發(fā)票給對方,我該怎么做賬?

84784958| 提問時間:2022 03/11 09:32
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學你好 借,銀行存款 貸,財務費用 貸,應交稅費一應增一銷項;
2022 03/11 09:32
84784958
2022 03/11 09:35
有說借,銀行存款 貸,其他業(yè)務收入貸,應交稅費一應增一銷項;這有什么區(qū)別
立紅老師
2022 03/11 09:39
同學你好,這個沒有成本與之對應,實務工作是沖減財務費用;
84784958
2022 03/11 09:49
我收到利息時怎么做賬
立紅老師
2022 03/11 09:51
同學你好,上面就是收到利息的分錄,借方計入銀行存款
84784958
2022 03/11 09:52
我開票時:借,其他應收款(單位名稱)? 貸,財務費用? ?貸,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
立紅老師
2022 03/11 09:52
同學你好,收到利息 借,銀行存款 貸,其他應收款
84784958
2022 03/11 09:53
收到利息時:借,銀行存款? ? 貸,其他應收款 這樣對嗎
84784958
2022 03/11 09:53
好的,謝謝老師,
立紅老師
2022 03/11 09:53
不客氣的,祝您 學習愉快 ;
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