問題已解決

去年我的賬面上有筆業(yè)務(wù)應(yīng)該資本化的,我這邊費(fèi)用了 比如去年有一筆業(yè)務(wù): 借:管理費(fèi)用xx 貸:銀行存款/現(xiàn)金xx 實(shí)際應(yīng)該是: 借:固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)xx 貸:銀行存款/現(xiàn)金xx 我今年調(diào)賬,應(yīng)該是以下這樣處理嗎??我不太確定 是: 借:固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)xx 貸:以前年度損益調(diào)整xx

84785037| 提問時(shí)間:2023 12/08 14:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
可以的,可以這么做的。
2023 12/08 14:28
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