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某單位發(fā)生如下產(chǎn)品生產(chǎn)過程的業(yè)務(wù): (1)本月倉庫共發(fā)出 A 材料42000元,其中生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用18000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用12000元,車間管理部門耗用2000元,行政管理部門耗用5000元,銷售部門領(lǐng)用5000元。 (2)分配本月職工工資60000元,其中甲產(chǎn)品生產(chǎn)工人工資18000元,乙產(chǎn)品生產(chǎn)工人土資22000元,車間管理人員工資2600元,行政管理人員工資3400元,銷售部門人員工資14000元。 (3)以現(xiàn)金60000發(fā)放本月職工工資。 (4)計提本月固定資產(chǎn)折舊8240元,其中,車間應(yīng)提折舊費4200元,行政管理部門應(yīng)提折舊費4040元。 (5)以銀行存款支付本月水電貨4860元,其中,車間用水電費2500元,管理部門用水電費2360元。 (6)歸集并分配本月制造費用,按生產(chǎn)工時比例分配。甲產(chǎn)品生產(chǎn)工時2000小時,乙生產(chǎn)工時3000小時。 (7)本月甲產(chǎn)品生產(chǎn)全部完工入庫

m41208588| 提問時間:2023 12/06 11:51
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
你好,題目具體要求做什么?
2023 12/06 11:52
m41208588
2023 12/06 11:55
根據(jù)上面所給的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制會計分錄
暖暖老師
2023 12/06 11:58
好的需要計算做好了發(fā)給你
暖暖老師
2023 12/06 12:21
1借生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品18000 -乙產(chǎn)品12000 制造費用2000 管理費用5000 銷售費用5000 貸原材料42000
暖暖老師
2023 12/06 12:22
2.借生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品18000 -乙產(chǎn)品22000 制造費用2600 管理費用3400 銷售費用14000 貸應(yīng)付職工薪酬60000
暖暖老師
2023 12/06 12:22
3借應(yīng)付職工薪酬60000 貸庫存現(xiàn)金60000
暖暖老師
2023 12/06 12:22
4借制造費用4200 管理費用4040 貸累計折舊8240
暖暖老師
2023 12/06 12:23
5借制造費用2500 管理費用2360 貸銀行存款4860
暖暖老師
2023 12/06 12:24
6制造費用金額合計 2000+2600+4200+2500=11300 甲產(chǎn)品分配11300*3/5=6780 乙產(chǎn)品分配11300*2/5=4520 借生產(chǎn)成本-甲產(chǎn)品6780 -乙產(chǎn)品4520 貸制造費用11300
暖暖老師
2023 12/06 12:25
8甲產(chǎn)品成本是 18000+18000+6780=42780 借庫存商品-甲產(chǎn)品42780 貸生產(chǎn)成本甲產(chǎn)品42780
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