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老師,我司是教育培訓(xùn)機構(gòu),學(xué)員付我司學(xué)費,我司付款給學(xué)校,收取差價。但是收據(jù)是學(xué)校直接開給學(xué)員的,我司怎么入賬收入和成本?

84785028| 提問時間:2023 11/14 15:18
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玲老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
那這個發(fā)票是咱們只是開差價部分的嗎?是這樣嗎?
2023 11/14 15:20
84785028
2023 11/14 15:23
沒開票,很多學(xué)員不需要發(fā)票,比如收了3500,付學(xué)校3200
84785028
2023 11/14 15:25
我應(yīng)該開差價嗎?
玲老師
2023 11/14 15:27
你好 按你收入開發(fā)票 確認(rèn)收入 交稅?
玲老師
2023 11/14 15:27
你好? 你是掙 學(xué)樣的服務(wù)費 是嗎?
84785028
2023 11/14 15:44
是的,那學(xué)校開給學(xué)員的收據(jù),我司可以稅前扣除嗎
玲老師
2023 11/14 15:45
那和你沒關(guān)系呀,學(xué)校開收據(jù)也不開給你,你是不能用的。
玲老師
2023 11/14 15:46
你不是直接對學(xué)校嗎?那你再把業(yè)務(wù)補充一下具體情況。
84785028
2023 11/14 16:18
我付款給學(xué)校 學(xué)校只能給學(xué)員開收據(jù) 不能開給我司收據(jù) 只能開收據(jù),不能開發(fā)票
玲老師
2023 11/14 16:31
你要是把學(xué)費代收來了,然后再交給學(xué)校,學(xué)校給你開收據(jù)是對的。
84785028
2023 11/15 10:19
我司是教育培訓(xùn)的中介機構(gòu),幫學(xué)校招生,代收學(xué)費。比如收1個學(xué)員4000,我司付給學(xué)校3000,學(xué)校開收據(jù)給學(xué)員3000,不能開收據(jù)給我司,也不能開發(fā)票,我司應(yīng)該怎么入賬?怎么才能稅前扣除
玲老師
2023 11/15 10:22
你好 可以入賬? ?這個是記往來 的 不存在扣除 你的成本是你 的人工費等?
84785028
2023 11/15 11:04
這個中介服務(wù)費1000,應(yīng)該開票給誰?是給學(xué)員還是學(xué)校?
玲老師
2023 11/15 11:06
你好 是開給學(xué)校的呢? 給你提成的單位?
84785028
2023 11/15 11:29
這1000不完全是學(xué)校的提成,還有其他幫學(xué)員辦事的服務(wù)費
玲老師
2023 11/15 11:31
你好? 你掙 誰的錢就給誰開發(fā)票??
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