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請問我們公司項目上購買了一批材料 錢付了貨到項目上 這個賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理啊

84785043| 提問時間:2023 11/06 14:45
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借:原材料 貸:銀行存款
2023 11/06 14:47
84785043
2023 11/06 15:02
發(fā)票未收到,我們之前做賬之前材料是直接入工程施工成本的
84785043
2023 11/06 15:04
必須要先入到原材料這個科目嘛
家權(quán)老師
2023 11/06 15:12
直接就領(lǐng)用的,計入工程施工就行
84785043
2023 11/06 15:29
這樣處理對嗎老師 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 借:工程施工?不含可抵扣進項稅額 貸:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 貸:應(yīng)付賬款
家權(quán)老師
2023 11/06 15:31
暫估入庫? 借;工程施工 貸:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 發(fā)票到后沖暫估 借:應(yīng)付賬款-估價-供應(yīng)商 ? ?工程施工(暫估差額)? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 支付貨款 借:應(yīng)付賬款—結(jié)算戶-供應(yīng)商 貸:銀行存款
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