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老師,您好! 我是建筑公司,項目**別的有資質(zhì)的公司,付材料款或人工費(fèi)時,都把錢打給股東或者直接打給供貨商個人名下,請問我的賬務(wù)怎么處理?

84784973| 提問時間:2021 08/18 09:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好 你開票出去的話 你就做 收入處理 。 然后產(chǎn)生的費(fèi)用 或者 稅費(fèi)正常做成本去核算
2021 08/18 09:35
84784973
2021 08/18 09:40
老師,公司把錢打給股東或者供貨商個人名下,就不是我們開票,賬面上是不體現(xiàn)公司有付過材料款或人工費(fèi)的,所以不能做收入和成本?????
meizi老師
2021 08/18 09:49
你好? ? 你到時要開票給? 有資質(zhì)的那個公司。? 對方扣除了管理費(fèi)和稅費(fèi)后 會轉(zhuǎn)款給你的 ; 你要做收入? ??
84784973
2021 08/18 09:55
老師,比如60萬工程款,對方已扣除管理費(fèi)和稅,給我們打回了55萬了。我現(xiàn)在問的是材料款沒有通過補(bǔ)**公司支付,而是我公司直接付材料款了,我方的賬務(wù)怎么處理?跟供應(yīng)商掛往來嗎?
meizi老師
2021 08/18 10:02
?你好? ? ? ? 你公司做賬? ? 先掛其他應(yīng)收款 掛著? ?
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