問題已解決
編制會計分錄并寫出相應計算過程
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速問速答你好需要計算做好了發(fā)給你
2023 10/31 17:32
m763265468
2023 10/31 19:26
老師,還沒好嗎
暖暖老師
2023 10/31 19:31
1借材料采購250000
應交稅費應交增值稅進項稅32500
貸銀行存款282500
借原材料256000
貸材料采購250000
材料成本差異6000
暖暖老師
2023 10/31 19:32
2借固定資產(chǎn)清理540000
累計折舊160000
貸固定資產(chǎn)700000
借銀行存款660000
貸固定資產(chǎn)清理660000
借固定資產(chǎn)清理120000
貸資產(chǎn)處置損益120000
暖暖老師
2023 10/31 19:33
3借銀行存款339000
貸主營業(yè)務收入300000
應交稅費應交增值稅銷項稅39000
借主營業(yè)務成本250000
貸庫存商品250000
借稅金及附加30000
貸應交稅費應交消費稅30000
暖暖老師
2023 10/31 19:34
4借銀行存款126000
合同負債100000
貸主營業(yè)務收入200000
應交稅費應交增值稅銷項稅26000
借主營業(yè)務成本160000
貸庫存商品160000
暖暖老師
2023 10/31 19:36
5本月應交增值稅是
39000+26000-32500=32500
應交城建稅(32500+30000)*7%=4375
應交教育費扣除(32500+30000)*3%=1875
借稅金及附加6250
貸應交稅費應交附加稅6250
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