問題已解決

老師,收到財(cái)政撥款時(shí) 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 使用撥款時(shí),但沒有收到發(fā)票 是上個(gè)月先打了款, 這個(gè)月又收到了對方開的發(fā)票 該怎么記賬

m773165118| 提問時(shí)間:2023 10/28 19:54
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
根據(jù)您提供的情況,可以按照以下步驟進(jìn)行記賬: 1.當(dāng)您收到財(cái)政撥款時(shí),您應(yīng)該將這筆款項(xiàng)記入您的銀行存款賬戶。這時(shí),您需要借記“銀行存款”科目,并貸記“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目。 借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款 1.當(dāng)您使用撥款但尚未收到發(fā)票時(shí),您需要將這筆款項(xiàng)記入您的專項(xiàng)應(yīng)付款賬戶。這時(shí),您需要借記“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目,并貸記“其他應(yīng)付款”科目。 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:其他應(yīng)付款 1.當(dāng)您收到對方開具的發(fā)票時(shí),您需要將發(fā)票上的金額記入您的專項(xiàng)應(yīng)付款賬戶。這時(shí),您需要借記“專項(xiàng)應(yīng)付款”科目,并貸記“銀行存款”科目。同時(shí),您還需要將發(fā)票上的金額記入您的成本或費(fèi)用賬戶(例如,“管理費(fèi)用”或“研發(fā)支出”等)。 借:專項(xiàng)應(yīng)付款 貸:銀行存款 借:成本或費(fèi)用賬戶 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款
2023 10/28 19:56
王超老師
2023 10/28 20:09
他是要通過專項(xiàng)應(yīng)付款轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款的,你可以理解為他是一個(gè)過渡科目的
王超老師
2023 10/28 20:15
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d
王超老師
2023 10/28 20:31
這個(gè)沒有研究過的,你可以問一下其他老師的
王超老師
2023 10/28 20:33
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d
m773165118
2023 10/28 20:08
老師不對吧,當(dāng)使用撥款但未收到發(fā)票時(shí),已經(jīng)公戶出啦,應(yīng)該借:專項(xiàng)應(yīng)付款,不可能貸其他應(yīng)付款啦吧
m773165118
2023 10/28 20:13
嗯嗯,行,謝謝老師
m773165118
2023 10/28 20:27
老師,對啦,本來撥了14,但花了15,中間的那個(gè)差價(jià)怎么弄?剛開始,借:專項(xiàng)應(yīng)付款14,貸:應(yīng)付款14。 完了花的多了1并收到票,借:應(yīng)付款14 借:其他支出1 貸:yinghang cunkuan?這也不對勁啊
m773165118
2023 10/28 20:33
行,老師,辛苦了
m773165118
2023 10/28 20:33
行,老師,辛苦了
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