問題已解決

用友T3能反年結操作嗎?

84784982| 提問時間:2023 10/25 09:43
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 嗯嗯,可以的,需要軟件服務商協(xié)助
2023 10/25 09:44
84784982
2023 10/25 09:45
反年結怎么操作的呢?
小菲老師
2023 10/25 09:47
◆◆T3各模塊反年結◆◆ 【總賬】 如果新年度沒有記賬和月結,取消上年12月結賬即是反年結,若新年度已記賬和月結,取消記賬結賬到期初狀態(tài),再取消上年12月結賬進行反年結;操作前請備份數(shù)據(jù)。 【工資】 工資模塊不能直接反年結,需借助反年結工具:做好數(shù)據(jù)備份,在系統(tǒng)管理中先清空新年度數(shù)據(jù),在服務社區(qū)搜索工資反年結工具,將工資反年結。 (PS:清空年度數(shù)據(jù)后,只保留基礎數(shù)據(jù),如存貨,科目、客戶檔案等,憑證、業(yè)務單據(jù)都會清空,請謹慎操作,做好數(shù)據(jù)備份。) 【固定資產(chǎn)】 方法一:在服務社區(qū)下載并使用【固定資產(chǎn)取消年結】工具,取消年結,登錄上年度賬套,在固定資產(chǎn)模塊進行“恢復月末結賬期狀態(tài)” 。 方法二:在系統(tǒng)管理中清空新年度數(shù)據(jù),在固定資產(chǎn)模塊進行“恢復月末結賬期狀態(tài)”, PS:如有總賬,先取消總賬12月結賬,兩種方法都需要備份好數(shù)據(jù)哦! 【采購管理】 反年結需清空新年度數(shù)據(jù),請做好數(shù)據(jù)備份; 登錄上年度賬套,依次對總賬、核算管理12月反結賬,再取消采購管理12月份結賬。 【銷售管理】 反年結需清空新年度數(shù)據(jù),請做好數(shù)據(jù)備份。 登錄上年度賬套,依次對總賬、核算管理、庫存管理12月反結賬,再取消銷售管理12月份結賬。 【庫存管理】 反年結需清空新年度數(shù)據(jù),請做好數(shù)據(jù)備份; 1.僅取消【庫存管理】的年結狀態(tài),方法如下: 登錄上年度賬套,依次對總賬、核算管理、庫存管理12月反結賬; 2.如取消【庫存管理】年結,還需修改上年單據(jù)再重新年結,方法如下: 系統(tǒng)管理清空新年度數(shù)據(jù),登錄上年度賬套,依次對總賬、核算管理、庫存管理12月反結賬,在庫存中對單據(jù)修改完畢后依次結賬,系統(tǒng)管理重新結賬上年數(shù)據(jù)。 【核算管理】 反年結需清空新年度的數(shù)據(jù),請做好數(shù)據(jù)備份; 登錄上年度賬套,依次對總賬、核算管理12月反結賬。
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領取

      00:10:00

      免費領取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~