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我們是勞務(wù)派遣公司,按5%的差額征稅開票,9月份財(cái)務(wù)有一張開錯(cuò)了,沒有選差額征稅開票,開成了1%的發(fā)票,然后在10月份在紅沖重開,可是增值稅申報(bào)表上已經(jīng)帶入了,那我要怎么申報(bào)? 是按帶入的直接申報(bào)?還是要改成5%的收入來申報(bào)?

84784998| 提問時(shí)間:2023 10/17 16:36
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樸老師
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因?yàn)閯趧?wù)派遣公司開具了錯(cuò)誤的發(fā)票,企業(yè)應(yīng)該要求勞務(wù)派遣公司重新開具正確的發(fā)票 勞務(wù)派遣公司按5%的差額征稅開票,開成了1%的發(fā)票,在10月份紅沖重開后,增值稅申報(bào)表上已經(jīng)帶入了信息,企業(yè)可以按照實(shí)際的收入情況來申報(bào),即將5%的收入按照1%的稅率進(jìn)行申報(bào)
2023 10/17 16:37
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