問(wèn)題已解決

我們是勞務(wù)派遣公司,按5%的差額征稅開(kāi)票,9月份財(cái)務(wù)有一張開(kāi)錯(cuò)了,沒(méi)有選差額征稅開(kāi)票,開(kāi)成了1%的發(fā)票,然后在10月份在紅沖重開(kāi),可是增值稅申報(bào)表上已經(jīng)帶入了,那我要怎么申報(bào)?

84785024| 提問(wèn)時(shí)間:2023 10/17 16:16
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王超老師
金牌答疑老師
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你這個(gè)只能按照實(shí)際開(kāi)的發(fā)票申報(bào)的
2023 10/17 16:19
84785024
2023 10/17 16:35
確定是這樣申報(bào)的嗎?
王超老師
2023 10/17 16:37
你要吧賬上數(shù)據(jù)和其他申報(bào)表一起給我啊
84785024
2023 10/17 16:45
這個(gè)就是9月份開(kāi)錯(cuò)發(fā)票的數(shù)據(jù),因?yàn)闆](méi)有在9月份作廢,就直接帶入到申報(bào)表了
84785024
2023 10/17 16:46
這個(gè)是三季度匯總的
王超老師
2023 10/17 16:47
你賬上的數(shù)據(jù)呢,也一起給我
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