問題已解決

問一下這個(gè)應(yīng)該怎么填表呢?主表不能填服務(wù),也不能填5%的那個(gè)欄次,有張發(fā)票稅率開錯(cuò)了,開成了5%

84784968| 提問時(shí)間:2023 10/17 09:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會(huì)計(jì)師
你好,那你去看一下第一列能填寫進(jìn)去嗎?你都填寫到第一列里面
2023 10/17 09:33
郭老師
2023 10/17 09:34
在第二列的都填寫到第一列里面。
84784968
2023 10/17 09:38
可以填,但是填過去后稅額就有變化了
郭老師
2023 10/17 09:38
你好,稅額你看下能修改吧。
84784968
2023 10/17 09:57
調(diào)整這個(gè)減免稅額后申報(bào)不起,實(shí)際開票的金額減掉代開時(shí)移交的,應(yīng)該還要交10608.35的增值稅,不曉得該啷個(gè)調(diào)了
郭老師
2023 10/17 10:00
減免的2%,你是怎么填寫的?
84784968
2023 10/17 10:13
老師你看一下呢
郭老師
2023 10/17 10:16
不對,你5%的怎么沒有在4-6行里面填寫。
84784968
2023 10/17 10:29
4-6行不能填
郭老師
2023 10/17 10:29
你帶著紙質(zhì)的申報(bào)表去稅務(wù)局那邊吧。
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