問題已解決
你好我有個問題想問一下您希望你能幫我看一下這么做對不對公司有一套二手舊機器,購買時以舊機價格6000元,之前會計已經(jīng)計提累計折舊1400?,F(xiàn)在購買一臺新設備,把舊設備拿去置換可抵扣7500元。所以,新設備原價30000,置換抵扣7500,實際付款22500。這種情況會計分錄這么做對不對?借:固定資產(chǎn)-新設備:30000 貸:銀行存款:22500 固定資產(chǎn)清理:7500 這是新機器購入的會計分錄,但前面清理固定資產(chǎn)分錄應當怎么做呢
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速問速答借固定資產(chǎn)清理
累計折舊1400
貸固定資產(chǎn)6000。
2023 10/12 14:50
郭老師
2023 10/12 14:50
但是你上面的沒有算增值稅,然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。
84784977
2023 10/12 15:09
還是有些不太明白,借:固定資產(chǎn)清理的金額是寫7500元還是多少
郭老師
2023 10/12 15:09
你是抵扣了75,00嗎?如果是的話可以打,但是你這里面有考慮增值稅
84784977
2023 10/12 15:18
不計增值稅的情況下,是的舊機器抵扣了7500元
郭老師
2023 10/12 15:18
那就是正確的,對的,你上面寫的那個金額分錄都是正確的。
84784977
2023 10/12 15:37
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊1400
貸固定資產(chǎn)6000。
那這個分錄的固定資產(chǎn)清理是怎樣寫呢
郭老師
2023 10/12 15:38
借固定資產(chǎn)清理4600
累計折舊1400
貸固定資產(chǎn)6000。
84784977
2023 10/12 15:47
是不是借方還要再列出一項待處理資產(chǎn)損溢呢
郭老師
2023 10/12 15:47
不需要不需要不用。
84784977
2023 10/12 15:52
那另外是不是要做一個營業(yè)外收入呢,借:銀行存款7500 貸:固定資產(chǎn)清理7500元
郭老師
2023 10/12 15:52
你好,不需要做,同學,你沒有收到錢,你收到的是固定資產(chǎn),借方已經(jīng)是固定資產(chǎn)了。你第一個分錄那個就是啊。
84784977
2023 10/12 16:14
最后一步是不是要結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損溢借:固定資產(chǎn)清理:2900貸營業(yè)外收入:2900
郭老師
2023 10/12 16:16
對的,是的,是這么做的。
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