問題已解決

老師,圖上的題怎么做?

m845535866| 提問時(shí)間:2023 10/09 17:50
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麗媛老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好同學(xué),你哪問不會(huì)
2023 10/09 17:57
m845535866
2023 10/09 18:04
這四個(gè)都不確定
麗媛老師
2023 10/09 18:28
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=11000/(1-10%)*10% 可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=101800/1.13*0.13+450000*0.1+60000*3%+20000*0.13-11000/(1-10%)*10% 銷項(xiàng)稅額=220000/1.09*0.09+3500*2000/1.13*0.13 應(yīng)繳納的增值稅=銷項(xiàng)稅額-可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)果您自己計(jì)算下,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果滿意請(qǐng)留下五星好評(píng),謝謝
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