問題已解決

我9月份開錯了票,10月申報要按開錯數(shù)額的交稅,我申請緩繳,10月將這張票如數(shù)紅沖了,10月份再開一張同樣數(shù)額的正確的票,這張票該交的稅,就是上月緩交的稅,拿10月進(jìn)項(xiàng)抵就可以了嗎?可以這樣操作嗎?

84785031| 提問時間:2023 10/09 09:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,可以這么做的。
2023 10/09 09:28
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