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上個開錯票這個月紅沖應(yīng)該怎么做賬? 紅沖的正負(fù)數(shù)發(fā)票和錯票全部放9月做賬報稅還是全部放10月做賬? 9月份這張錯票的稅算10月的還是9月里邊

84784967| 提問時間:2021 10/06 15:08
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,上個月借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費, 然后這個月紅沖借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù), 然后再重新開發(fā)票,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費。 開錯的發(fā)票屬于九月份的。
2021 10/06 15:11
84784967
2021 10/06 15:13
那是開錯的發(fā)票全聯(lián)保存到9月份然后10月份做賬的時候把正數(shù)發(fā)票負(fù)數(shù)發(fā)票放在一起嗎?
郭老師
2021 10/06 15:14
對的是的,可以這么做的。
84784967
2021 10/06 15:15
那要是9月份把所有的票附在憑證后邊可以嗎? 計入9月份的賬中
郭老師
2021 10/06 15:18
不可以 十月份的開票日期得放到十月份
84784967
2021 10/06 15:30
開錯的發(fā)票稅額是9月份的按正常的算是吧?
郭老師
2021 10/06 15:31
你好 對的 是這么做的
84784967
2021 10/06 15:33
好的,謝謝老師
郭老師
2021 10/06 15:36
不用客氣節(jié)日快樂。
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