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老師您好!我司接到稅局通知22年收到一張?zhí)摷俨惋嬈胀òl(fā)票 請問以前的會計憑證需要處理嗎?需要更正的話 是在今年更正還是22年更正?

84784982| 提問時間:2023 10/07 13:39
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,需要更正,22年度更正,所得稅納稅調(diào)整更正,就是稅務(wù)的意思是不能稅前扣除
2023 10/07 13:40
84784982
2023 10/07 14:37
在22年對應(yīng)的那張會計憑證上面紅字沖正可以嗎?補稅的話就在23年補繳稅款的月份做以前年度損益調(diào)整對嗎?
冉老師
2023 10/07 14:43
補稅的話就在23年補繳稅款的月份做以前年度損益調(diào)整對嗎? 是的
冉老師
2023 10/07 14:43
賬面不用更正,申報稅只需要納稅調(diào)整即可
84784982
2023 10/07 14:58
當(dāng)時這張票是做在主營業(yè)務(wù)成本下的差旅費,是在一般企業(yè)成本支出明細表下調(diào)減還是納稅調(diào)整項目明細表調(diào)減?
冉老師
2023 10/07 14:58
在附表10500里面納稅調(diào)增
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