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實(shí)務(wù)
問題已解決
我公司有一筆6月份的水電費(fèi)已入成本帳(發(fā)票己收),未付款給電力公司,但另外一家公司用的電,9月收到錢,如果收款吋入借銀行存款,貸其他應(yīng)收款,付款時(shí)入借其他應(yīng)付款一電力公司,貸銀行存款,這樣其他應(yīng)收款是有余額,能否做借其他應(yīng)收款,貸營業(yè)外收入,請賜教
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速問速答你好,差額就是咱們多收的錢,這個(gè)咱應(yīng)該確認(rèn)收入的計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入。
2023 10/07 11:22
84784955
2023 10/07 11:26
主要是對方公司的錢是由我司的股東用現(xiàn)金轉(zhuǎn)入我司的對公賬戶里,我司的股東也是對方公司的股東,且是全額轉(zhuǎn)入的
玲老師
2023 10/07 11:29
這個(gè)對方給您出一個(gè)委托付款的證明就行了。
84784955
2023 10/07 11:48
老師 沒有差額的,
84784955
2023 10/07 11:52
老師 也沒有開票哦
玲老師
2023 10/07 11:53
沒有差額,咱們實(shí)際是屬于代收代付款嗎?
那你說的沒有差額,為啥會有余額呢?弄一下。
玲老師
2023 10/07 11:53
補(bǔ)充一下有余額,這個(gè)是什么情況?
84784955
2023 10/07 14:02
上面的其他應(yīng)收款只有收入時(shí)的貸方,所以我才請教您借其他應(yīng)收款,貸營業(yè)外收入
玲老師
2023 10/07 14:06
原來貸方計(jì)入其他應(yīng)收款了,然后確認(rèn)收入的時(shí)候借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
玲老師
2023 10/07 14:07
看你第一個(gè)提問? 往來科目要同一個(gè)的? 用應(yīng)收就一直用應(yīng)收這樣? ?
84784955
2023 10/07 15:04
8月份收到廠房房東的6-7月水電費(fèi)發(fā)票時(shí),會計(jì)分錄如下:
借 管理費(fèi)用-開辦費(fèi) 10982.30
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金)1427.70
貸 其他應(yīng)付款 —廠房房東12410.00
9月份由于我公司重組沒有生產(chǎn),所以拒付電費(fèi),房東要停電。但有另外一家借用我公司部分場地需要用電,就叫我公司其中的一個(gè)股東現(xiàn)金轉(zhuǎn)入我公司對公賬戶里,這樣就收到12410元。由于借用我公司部分場地的公司沒有交過水電費(fèi),就把12410元當(dāng)做以前他們用的電費(fèi)不退還。會計(jì)分錄如下:
1、 借 銀行存款 12410
貸 其他應(yīng)收款-—代付代繳 12410
2、 借 其他應(yīng)付款 —廠房房東12410
貸 銀行存款 12410
3、 借 其他應(yīng)收款-—代付代繳 12410
貸 營業(yè)外收入 12410
或 借 其他應(yīng)收款-—代付代繳 12410
管理費(fèi)用-開辦費(fèi) -10982.30
應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅金)-1427.70
請賜教!謝謝!
玲老師
2023 10/07 15:31
你好,這個(gè)內(nèi)容太多了,我需要看一下晚一點(diǎn)回復(fù)你。
玲老師
2023 10/07 19:06
收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票那個(gè)分錄對。
然后后面你再收到用你們店的那個(gè)人賺來的錢分路就不對了。
這個(gè)人轉(zhuǎn)來的錢是他用電的錢不能直接抵扣,你欠房東的錢。
玲老師
2023 10/07 19:07
你收到用你電的錢,應(yīng)該確認(rèn)收入。
84784955
2023 10/08 09:27
哦,謝謝!但收到錢后就用我司的銀行存款轉(zhuǎn)匯給欠房東的水電費(fèi)(水電費(fèi)沒有差價(jià))。如果不做抵扣房東的欠款,該如何處理呢?感恩賜教!
玲老師
2023 10/08 09:40
你好? 用你電的這個(gè)你要確認(rèn)收入? ?用這個(gè)錢 再還欠款可以? ?
84784955
2023 10/08 10:31
好,謝謝!放在營業(yè)外收入可以嗎?
玲老師
2023 10/08 10:37
這個(gè)不屬于營業(yè)外收入,這個(gè)屬于你經(jīng)營所得,是對方用了你的店,相當(dāng)于你銷售店,你可以寄到其他業(yè)務(wù)收入。
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