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公賬轉(zhuǎn)了電費(fèi)電力公司,還未收到電費(fèi)發(fā)票怎么做分錄,借其他應(yīng)收款,電力公司,貸銀行存款,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)收款嗎

84784955| 提問時(shí)間:03/29 09:34
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張曉慶老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,是的,是這樣做
03/29 09:34
84784955
03/29 09:43
公賬個(gè)人轉(zhuǎn)款給了公司,但是又備注了,入場(chǎng)費(fèi),那怎么做分錄呢
張曉慶老師
03/29 09:47
你好, 借:銀行存款 貸:預(yù)收賬款/應(yīng)收
84784955
03/29 09:49
不開票給對(duì)方
張曉慶老師
03/29 09:50
你好,那做無票收入。
84784955
03/29 09:50
做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎 是酒店住宿
84784955
03/29 09:51
充電設(shè)備放酒店,入場(chǎng)費(fèi),做其他業(yè)務(wù)收入可以嗎
84784955
03/29 09:53
說錯(cuò)了,做營(yíng)業(yè)外收入,對(duì)嗎
張曉慶老師
03/29 09:53
你好,可以的!可以的
84784955
03/29 10:07
銀行利息收入是這樣做嗎
張曉慶老師
03/29 10:08
你好,銀行利息收入分錄 借:銀行存款 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)(負(fù)數(shù))
84784955
03/29 10:10
可以這樣做嗎,會(huì)變成負(fù)數(shù)
張曉慶老師
03/29 10:13
你好,是的,就是這樣。
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