問題已解決
我當月有紅沖的進項票,進項稅要轉(zhuǎn)出 借:原材料等 負數(shù) 貸:應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 應付賬款-負數(shù) 月末時是不是要做下面的分錄呢? 借 應交稅費-增值稅進項轉(zhuǎn)出 正數(shù) 貸 應交稅費-未交增值稅 是這樣做嗎
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速問速答可以的,可以這么做的
2023 10/06 13:13
84784970
2023 10/06 13:41
正常應該怎么做正確的分錄呢?
郭老師
2023 10/06 13:44
正確的就是這一個呀。
郭老師
2023 10/06 13:44
省略了一個轉(zhuǎn)出未交增得稅。
84784970
2023 10/06 17:59
外包出來小公司需要注意什么,正常都是手工賬嗎?朋友介紹的一家小公司外包的帳,大公司做習慣了,不怎么敢接小公司的,還是內(nèi)帳
郭老師
2023 10/06 19:27
做內(nèi)賬的嗎
主營是啥的
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