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我司接到供應(yīng)商的虛開增值稅發(fā)票,其進(jìn)項稅為50萬元,那么這個稅我們是要轉(zhuǎn)出要交增值稅的,但是這個也要交企業(yè)所得稅,交企業(yè)所得稅的依據(jù)是什么,是怎么個交企業(yè)所得稅

朱麗婭| 提問時間:2023 09/26 19:48
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,我們也倒霉遇到了,依據(jù)是原材料發(fā)票不真,對應(yīng)這部分銷售成本不能稅前扣除要納稅調(diào)增,就是這個發(fā)票的未稅價格要交25%的所得稅,
2023 09/26 19:49
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