問題已解決

請(qǐng)問查了之前的賬,發(fā)現(xiàn)我們公司沒有給對(duì)方公司開票,沒有入賬,現(xiàn)在想入賬,怎么入呢

賬1| 提問時(shí)間:2023 09/25 00:15
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,同學(xué),那還開票嗎?
2023 09/25 00:24
賬1
2023 09/25 00:30
有的開具,有的不開具
賬1
2023 09/25 00:31
銷售貨物的,之前年度的
向陽(yáng)老師
2023 09/25 00:40
您好,同學(xué) 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
賬1
2023 09/25 01:04
老師沒有開具發(fā)票也是貸銷項(xiàng)稅額嗎
向陽(yáng)老師
2023 09/25 06:55
您好,同學(xué),是的,無票收入,也要在電子稅務(wù)局申報(bào)無票收入的呢
賬1
2023 09/25 11:11
老師那之前年度的,我應(yīng)該在什么時(shí)候申報(bào)
賬1
2023 09/25 11:11
無票收入呢,贈(zèng)送的也要申報(bào)嗎
向陽(yáng)老師
2023 09/25 11:13
您好,同學(xué),是您贈(zèng)送給別人的嗎
賬1
2023 09/25 11:55
對(duì),我們公司贈(zèng)送給對(duì)方公司的
向陽(yáng)老師
2023 09/25 11:58
無償贈(zèng)送客戶的商品,如果沒有按照稅法規(guī)定開具折扣發(fā)票,增值稅方面確實(shí)是需要視同銷售,在增值稅報(bào)時(shí)填寫在“無票收入”欄。
賬1
2023 09/25 12:25
請(qǐng)問需要入賬嗎
向陽(yáng)老師
2023 09/25 12:27
您好,同學(xué),是需要入賬得
賬1
2023 09/25 12:30
老師請(qǐng)問入賬的分錄是?
向陽(yáng)老師
2023 09/25 12:33
您好,同學(xué) 借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額
賬1
2023 09/25 13:12
老師像沒有開票的銷售貨物,銷項(xiàng)稅額是怎么算呢?
賬1
2023 09/25 13:13
老師像結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本沒有發(fā)票的,是正常結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
向陽(yáng)老師
2023 09/25 13:16
沒有開票的銷售貨物,按照銷售金額來計(jì)算啊,先除以1+13%,再乘以13%計(jì)算 是正常結(jié)轉(zhuǎn)
賬1
2023 09/25 16:28
老師贈(zèng)送的也結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本嗎
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