問題已解決
7月收到福利費專票,賬務(wù)處理為:借:銷售費用-福利費,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出,8月發(fā)現(xiàn)7月開具的發(fā)票錯誤,重新開具新的發(fā)票,需對7月的賬務(wù)沖紅處理,沖紅的會計分錄怎么寫?
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速問速答你當(dāng)時就做了進項轉(zhuǎn)出嗎?申報的時候怎么申報的?
2023 08/29 17:43
64744495
2023 08/29 17:48
因為發(fā)票7月份就被商家作廢了,沒能認(rèn)證,沒有申報。
郭老師
2023 08/29 17:52
借銷售費用福利費負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項負(fù)數(shù),
貸,預(yù)付賬款負(fù)數(shù),
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù)
64744495
2023 08/30 08:13
謝謝老師。
郭老師
2023 08/30 08:15
不用客氣,工作愉快
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