問題已解決

上個月計提的物流費(不含稅)10000,借銷售費用10000 ,貸應付賬款10000,這個月收到發(fā)票并且付款,是不是紅沖借銷售費用-10000,貸應付賬款10000,借銷售費用10000 應交稅金-進600 ,貸銀行存款10600,這樣對嗎?不會重復計入銷售費用吧

蓉蓉| 提問時間:2023 08/21 10:16
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 同一個費用做一次就可以
2023 08/21 10:16
蓉蓉
2023 08/21 10:17
那正確的怎么做
蓉蓉
2023 08/21 10:19
這樣做對嗎?5月按不含稅計提的,6月收到發(fā)票付款
樸老師
2023 08/21 10:28
同學你好 計提的紅沖了然后再做就可以 原分錄負數紅沖 然后再按照發(fā)票來做
蓉蓉
2023 08/21 10:34
那我這樣做對嗎
樸老師
2023 08/21 10:37
同學你好 你這樣做可以的 只要紅沖是原分錄負數紅沖就可以
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