問(wèn)題已解決

老師,當(dāng)期增值稅已申報(bào),但有未報(bào)的收入,更正申報(bào)無(wú)法抵扣了怎么辦?

朵云| 提問(wèn)時(shí)間:2023 06/10 17:06
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 增值稅更正申報(bào),提示什么??
2023 06/10 17:07
朵云
2023 06/10 17:08
還沒(méi)有點(diǎn),就說(shuō)先問(wèn)問(wèn),重新申報(bào)無(wú)法抵扣要繳稅,但是還有可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)
小菲老師
2023 06/10 17:09
同學(xué),你好 更正申報(bào),是可以抵扣的
朵云
2023 06/10 17:12
但是抵扣統(tǒng)計(jì)那里無(wú)法變更屬期,怎么抵扣老師
朵云
2023 06/10 17:13
是要點(diǎn)注銷(xiāo)勾選嗎
小菲老師
2023 06/10 17:14
同學(xué),你好 進(jìn)項(xiàng)當(dāng)月沒(méi)有抵扣,就不能抵扣了
朵云
2023 06/10 17:20
那怎么辦呢老師,只有下個(gè)月報(bào)然后交滯納金嗎
小菲老師
2023 06/10 17:21
同學(xué),你好 銷(xiāo)項(xiàng)可以更正申報(bào),補(bǔ)交增值稅
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