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我們賬上是按含稅收入做賬,月底按收入/1.13換算成不含稅收入,再乘以13%計(jì)提銷項(xiàng)稅額和同時(shí)減少收入,現(xiàn)在3月計(jì)提銷項(xiàng)稅額,發(fā)現(xiàn)增值稅申報(bào)表2月份的收入多計(jì),多計(jì)提銷項(xiàng)稅額2890元,多交稅,我的處理是在3月份的增值稅申報(bào)表中減少多計(jì)提收入,這樣申報(bào)表收入和賬務(wù)收入一致,可是之前多交的銷項(xiàng)稅額比如2890元我在賬務(wù)上如何處理?才能使收入對的上,3月份可以少提銷項(xiàng)稅額2890元?

70552217| 提問時(shí)間:2023 04/12 15:35
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財(cái)會老師
金牌答疑老師
職稱:初級
沖到做錯的,涉及到損益的替換為以前年度損益調(diào)整。不能當(dāng)月少提銷項(xiàng)稅額,這樣又會形成差錯
2023 04/12 16:07
70552217
2023 04/12 16:14
具體分錄如何做?而且現(xiàn)在是調(diào)整今年2月份的
財(cái)會老師
2023 04/12 16:23
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷)   貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整   貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:以前年度損益調(diào)整   貸:利潤分配-未分配利潤
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