問題已解決
我的進項發(fā)票少,銷售票開多了,所以庫存負數(shù),然后我暫估了缺口數(shù),元月至3月進項每月多一點,把這個缺口給補上了,怎樣做憑證
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速問速答同學你好
那你暫估入庫
2023 04/10 11:30
84784981
2023 04/10 11:37
暫估入庫怎樣做憑證,老師
樸老師
2023 04/10 11:44
同學你好
借庫存商品
貸應(yīng)付賬款暫估
84784981
2023 04/10 11:57
然后反沖的時候是購進多少,反沖多少,是不是,反沖的憑證做的對不對,前面加個負號嗎
樸老師
2023 04/10 12:03
同學你好
對的
是這樣的
原分錄負數(shù)紅沖就是負數(shù)
84784981
2023 04/10 14:09
這是12月的暫估,然后我元月只多購進了83.87噸,我這樣處理對不對?老師您給我看看
樸老師
2023 04/10 14:14
同學你好
這個可以的哦
84784981
2023 04/10 14:26
這樣銷項小,進項大,稅是負數(shù)
樸老師
2023 04/10 14:32
你結(jié)轉(zhuǎn)之后不用交稅呀
84784981
2023 04/10 17:00
老師,我反沖做的憑證,是不是把數(shù)量也要寫負數(shù)才正確
樸老師
2023 04/10 17:30
對的,是這樣的哦要負數(shù)
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