問題已解決
去年12月付款,錯誤做賬:借:成本,貸:銀存(正確做賬應(yīng)為:借:預(yù)付,貸:銀存)。結(jié)果對方票今年2月才開出來,今年收到票怎么改呢?
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速問速答你好,收到發(fā)票的時候,可以把12月份的會計沖銷,再按照發(fā)票做。
2023 04/06 09:39
m52995268
2023 04/06 09:59
沖去年那張然后再做一張正確的即可是嗎?
有沒有具體的呢
?
東老師
2023 04/06 10:06
借成本負數(shù) 貸銀行存款負數(shù)
東老師
2023 04/06 10:06
你再按照發(fā)票做賬就可以了。
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