問(wèn)題已解決

你好,一般納稅人 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)/進(jìn)項(xiàng)稅額 月末/年末要處理嗎

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:2023 03/30 14:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以做也可以不用做,如果你為了清零的話,可以做進(jìn)去的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 03/30 14:44
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