問題已解決

老師您好,請幫忙寫下分錄和稅費計算過程,謝謝

暖暖小月光| 提問時間:2023 03/28 10:32
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
不考慮預(yù)繳增值稅和進(jìn)項稅額問題的話, 7月份應(yīng)繳納增值稅=1100/1.09*9% 借:銀行存款1100 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入或合同結(jié)算等1009.17 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)90.83 8月底如果開具1900萬元的發(fā)票的話,應(yīng)繳納增值稅=1900/1.09*9% 借:銀行存款1900 ? ? ? 貸:主營業(yè)務(wù)收入或合同結(jié)算1743.12 ? ? ? ? ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)156.88
2023 03/28 11:28
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