問題已解決

老師想問下哦 就是之前的會計做賬是無發(fā)票的支付時候 ,借:預付賬款-燃氣費 貸:銀行存款 然后月底的話這種費用也有預提的做借:銷售費用-燃氣費 貸:其他應付款-預提費用-燃氣費 ,然后發(fā)票到了,他直接是借:其他應付款-預提費用-燃氣費 貸:預付賬款的,其他的我都能理解,就是最后發(fā)票到了貸:預付賬款的那不是把之前的支付出去沒收回來發(fā)票的也沖銷了嗎,但是他是到了一張發(fā)票,但是沖銷了預提又沖銷了之前的預付

84784972| 提問時間:2023 03/27 11:58
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小妮妮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學,我來解答你的問題
2023 03/27 12:09
小妮妮老師
2023 03/27 12:13
預付的時候借:預付賬款,如果當時正常收到發(fā)票應該是借:銷售費用貸:預付賬款,因為收到發(fā)票貸方是其他應付款,現(xiàn)在收到發(fā)票需要把其他應付款沖掉,如果發(fā)票是在這筆費用已經(jīng)攤銷完后收到,那么其他應付和預付賬款都要沖掉
小妮妮老師
2023 03/27 12:18
按照會計準則在沒有收到發(fā)票計入的費用全是暫估,后期收到發(fā)票把原暫估紅沖按照發(fā)票重新入帳,上述的做法雖然有點繞,但是最終也是把預付和其他應付沖掉,他這樣處理可能是為了區(qū)分哪些收到發(fā)票哪些沒有收到發(fā)票
小妮妮老師
2023 03/27 12:22
未攤銷完收到發(fā)票,沖銷后剩余的余額會在其他應付款顯示,后期攤銷計入費用沖銷其他應付款,最終攤銷完也把其他應付款沖銷完
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