問題已解決

老師想問下哦 就是之前的會計做賬是無發(fā)票的支付時候 ,借:預(yù)付賬款-燃?xì)赓M(fèi) 貸:銀行存款 然后月底的話這種費(fèi)用也有預(yù)提的做借:銷售費(fèi)用-燃?xì)赓M(fèi) 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-燃?xì)赓M(fèi) ,然后發(fā)票到了,他直接是借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用-燃?xì)赓M(fèi) 貸:預(yù)付賬款的,其他的我都能理解,就是最后發(fā)票到了貸:預(yù)付賬款的那不是把之前的支付出去沒收回來發(fā)票的也沖銷了嗎,但是他是到了一張發(fā)票,但是沖銷了預(yù)提又沖銷了之前的預(yù)付

84784972| 提問時間:2023 03/27 11:58
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小妮妮老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好同學(xué),我來解答你的問題
2023 03/27 12:09
小妮妮老師
2023 03/27 12:13
預(yù)付的時候借:預(yù)付賬款,如果當(dāng)時正常收到發(fā)票應(yīng)該是借:銷售費(fèi)用貸:預(yù)付賬款,因?yàn)槭盏桨l(fā)票貸方是其他應(yīng)付款,現(xiàn)在收到發(fā)票需要把其他應(yīng)付款沖掉,如果發(fā)票是在這筆費(fèi)用已經(jīng)攤銷完后收到,那么其他應(yīng)付和預(yù)付賬款都要沖掉
小妮妮老師
2023 03/27 12:18
按照會計準(zhǔn)則在沒有收到發(fā)票計入的費(fèi)用全是暫估,后期收到發(fā)票把原暫估紅沖按照發(fā)票重新入帳,上述的做法雖然有點(diǎn)繞,但是最終也是把預(yù)付和其他應(yīng)付沖掉,他這樣處理可能是為了區(qū)分哪些收到發(fā)票哪些沒有收到發(fā)票
小妮妮老師
2023 03/27 12:22
未攤銷完收到發(fā)票,沖銷后剩余的余額會在其他應(yīng)付款顯示,后期攤銷計入費(fèi)用沖銷其他應(yīng)付款,最終攤銷完也把其他應(yīng)付款沖銷完
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