問題已解決

就是 我們這的水電費是先付款 我計入預付科目里了 借:預付賬款-XX公司 10萬 貸:銀行存款 10萬 那發(fā)票尚未到達的話 如果我做預提 是不是 借:主營業(yè)務成本-水電費 10萬 貸:其他應付款-預提費用 10萬 等發(fā)票來了之后 借:其他應付款-預提費用 10萬 貸:預付賬款-XX公司 10萬 是這樣嗎?

84785010| 提問時間:2022 11/15 11:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
是的,這樣處理是可以的
2022 11/15 11:11
84785010
2022 11/15 11:24
那我現(xiàn)在遇到一個問題,就是 我直接預付款項之后,直接做了計提
84785010
2022 11/15 11:28
支付款項 借:預付賬款-XX公司 10萬 貸:銀行存款 10萬 未等發(fā)票達 我直接做了計提 借:主營業(yè)務成本-水電費 10萬 貸:預付賬款-XX公司 10萬 這樣 可以不
文文老師
2022 11/15 11:39
也可以,收到發(fā)票后,附成本分錄后面
84785010
2022 11/15 11:43
就是說發(fā)票不是放置在發(fā)票開具的月份的憑證中 而是放在計提的月份中?
文文老師
2022 11/15 13:02
后面的處理方式,是放在計提的月份中
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