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73408686| 提問時間:2023 03/10 10:40
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小默老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,高級會計師
你好同學(xué),稍等給您發(fā)過去
2023 03/10 10:46
小默老師
2023 03/10 11:08
借,所得稅費用387.5 貸,應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅(1200+250+100)*0.25=387.5 借,遞延所得稅負(fù)債62.5 遞延所得稅資產(chǎn)25 貸,所得稅費用87.5
73408686
2023 03/10 14:53
能分部寫么?我看不懂
73408686
2023 03/10 14:54
應(yīng)交所得稅為什么那么算呢
73408686
2023 03/10 14:54
應(yīng)交所得稅為什么那么算呢
小默老師
2023 03/10 15:07
借,所得稅費用387.5 貸,應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅(1200+250+100)*0.25=387.5
小默老師
2023 03/10 15:09
轉(zhuǎn)回的可抵扣暫時性差異,和發(fā)生的可抵扣暫時性差異導(dǎo)致稅法上本期扣除金額小于會計上扣除金額,所以需要納稅調(diào)增
小默老師
2023 03/10 15:09
借,遞延所得稅負(fù)債62.5 遞延所得稅資產(chǎn)62.5 借,遞延所得稅負(fù)債87.5 貸,所得稅費用87.5
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