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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 不會(huì)做結(jié)轉(zhuǎn)了 還有三張圖 您先回復(fù)我?guī)讉€(gè)字 我把另外三張?jiān)侔l(fā)給您 您再幫我解答吧 謝謝
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速問速答同學(xué)你好!開辦費(fèi)一般計(jì)入管理費(fèi)用,在資產(chǎn)負(fù)債表上的本年利潤列示。生產(chǎn)成本在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨列示。
2023 03/09 16:00
84785043
2023 03/09 16:13
沒收入,就不能結(jié)轉(zhuǎn)利潤了
英英老師
2023 03/09 16:19
這是期間費(fèi)用,沒有收入也是要結(jié)轉(zhuǎn)的。
英英老師
2023 03/09 16:21
管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用這些是期間費(fèi)用,每月末都要結(jié)平。
84785043
2023 03/09 16:34
資產(chǎn)負(fù)債表不平衡?
英英老師
2023 03/09 16:40
管理費(fèi)用計(jì)入本年利潤-56421.6,施工成本計(jì)入合同履約成本,在資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)計(jì)入資產(chǎn)類科目存貨。
英英老師
2023 03/09 16:42
管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)憑證借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用,施工成本不用結(jié)轉(zhuǎn)直接進(jìn)資產(chǎn)負(fù)債表的存貨。
84785043
2023 03/10 10:53
老師,那我現(xiàn)在還差什么憑證呢?
英英老師
2023 03/10 10:55
結(jié)轉(zhuǎn)憑證將本期的期間費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。借:本年利潤 貸:管理費(fèi)用
84785043
2023 03/10 11:25
昨天沒有出納賬的 我應(yīng)該怎樣開賬?
英英老師
2023 03/10 11:37
支出的明細(xì)有嗎?如果有支出的明細(xì),把明細(xì)分類,該進(jìn)什么科目的進(jìn)什么科目了。
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