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一般納稅人,1月開了免稅電子普票,但是報(bào)稅的時(shí)候安裝正常稅點(diǎn)申報(bào)繳納的。2月又紅沖了那張免稅發(fā)票,重新開了一張正確的,現(xiàn)在這個(gè)稅咋報(bào)呢

84785000| 提問時(shí)間:2023 03/09 12:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,附表一免稅銷售額里面填寫負(fù)數(shù),然后減免明細(xì)表填寫負(fù)數(shù), 這個(gè)你應(yīng)該去稅務(wù)局申報(bào),自己申報(bào)不了,你可以填寫試一下的,然后再按正確的來。
2023 03/09 12:57
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