問題已解決
一般納稅人,1月開了免稅電子普票,但是報稅的時候安裝正常稅點申報繳納的。2月又紅沖了那張免稅發(fā)票,重新開了一張正確的,現(xiàn)在這個稅咋報呢
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速問速答你好,附表一免稅銷售額里面填寫負(fù)數(shù),然后減免明細(xì)表填寫負(fù)數(shù),
這個你應(yīng)該去稅務(wù)局申報,自己申報不了,你可以填寫試一下的,然后再按正確的來。
2023 03/09 12:57
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