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你好,老師。我們公司是餐飲小規(guī)模的公司。從2022年5月份開始有抖音的收入。抖音銷售之后會(huì)以t+7的賬期把扣完平臺(tái)扣點(diǎn)后的余額打進(jìn)公司的對(duì)公賬戶。請(qǐng)問這個(gè)賬應(yīng)該怎么處理?稅應(yīng)該怎么計(jì)算?且門店實(shí)際有多渠道收款,開票也只是客戶有需求才開。因此收入和開票金額差異非常大。

云之顛| 提問時(shí)間:2023 02/22 12:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)方不要發(fā)票的,可以不用開的,增值稅稅率是1%的,季度30萬以內(nèi)可以免增值稅,超過的需要正常交。
2023 02/22 12:41
借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅。
云之顛
2023 02/22 12:46
我的稅率計(jì)算還是需要按照1%計(jì)算嗎
云之顛
2023 02/22 12:46
申報(bào)稅的時(shí)候是按照開票金額申報(bào)的
郭老師
2023 02/22 12:48
對(duì)的,是的,無票收入加上開發(fā)票的都需要申報(bào)。
云之顛
2023 02/22 12:49
好的,謝謝老師。
云之顛
2023 02/22 12:49
好的,謝謝老師。
郭老師
2023 02/22 12:50
不用客氣,工作愉快。
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