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老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅賬務(wù)處理是怎么樣的?

84785044| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/14 17:42
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額), 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2023 02/14 17:42
84785044
2023 02/14 17:48
這樣計(jì)算抵扣,我是不是可以設(shè)置,進(jìn)項(xiàng)稅代抵扣稅額
84785044
2023 02/14 17:53
上面的賬務(wù)處理 我感覺不好區(qū)分老師 什么原因
84785044
2023 02/14 17:56
這樣操作可以嗎?
鄒老師
2023 02/14 18:23
(是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
84785044
2023 02/14 18:54
沒有疑問(wèn),就是感覺不太理解,不好區(qū)分
鄒老師
2023 02/14 18:55
你好,具體是哪個(gè)地方不理解呢 ,我好給出針對(duì)性的回復(fù)?
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