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行政單位收回以前年度培訓(xùn)費,賬務(wù)處理怎么做,我收到錢時借銀行存款貸以前年度盈余,這樣做資產(chǎn)負(fù)債表不平怎么辦

84784991| 提問時間:2023 02/14 14:41
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薛薛老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
尊敬的學(xué)員您好!參考一下。 若是屬于以前年度的,屬于財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)的: 借:資金結(jié)存——財政應(yīng)返還額度    貸:財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)——年初余額調(diào)整 屬于財政撥款結(jié)余的: 借:資金結(jié)存——財政應(yīng)返還額度    貸:財政撥款結(jié)余——年初余額調(diào)整
2023 02/14 14:58
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