問題已解決

老師好!請(qǐng)問一下,我應(yīng)交增值稅期初余額5223.13元,本期發(fā)生額5223.14元,期末借方余額0.01元,怎樣把賬做平?使期末余額為0。

mlxq1217_xx| 提問時(shí)間:2023 02/13 10:57
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,同學(xué),0.01轉(zhuǎn)為營業(yè)外支出
2023 02/13 11:00
mlxq1217_xx
2023 02/13 11:47
借:營業(yè)外支出 0.01 ,貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅 0.01 老師,是這樣嗎?
venus老師
2023 02/13 11:47
對(duì)的, 同學(xué),是這樣的
mlxq1217_xx
2023 02/13 11:58
謝謝老師!你們對(duì)每位同學(xué)都是有問必答,并且很專業(yè)。真的很感激!
venus老師
2023 02/13 11:59
不用客乞,祝你生活愉快
mlxq1217_xx
2023 02/13 12:01
老師:摘要怎么寫呢?
venus老師
2023 02/13 14:32
調(diào)整增值稅差額,同學(xué)
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