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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款是資產(chǎn)類,應(yīng)付賬款和預(yù)收賬款是負(fù)債類,所以為啥不是資產(chǎn)類賬戶相加,負(fù)債類賬戶相加?
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速問速答你好; 你主要是想問什么方面的 ;資產(chǎn)類賬戶相加; 你是要算什么數(shù)據(jù)? ?
2023 02/10 12:53
84785017
2023 02/10 13:00
老師,我想把應(yīng)收,應(yīng)付,預(yù)收,預(yù)付歸入應(yīng)收,應(yīng)付兩個(gè)往來科目,這樣要怎么調(diào)?怎么歸入呢,是直接把應(yīng)收和預(yù)收的金額相加,應(yīng)付和預(yù)付的金額相加嗎?那應(yīng)該借啥,貸啥呢我能說沒太明白唄?能在紙上給我寫個(gè)例題不?我們是批發(fā)冷飲的。這么做對(duì)嗎 那預(yù)付帳款和預(yù)收帳款這兩個(gè)科目是不是需要用做憑證紅沖掉這兩個(gè)科目?
meizi老師
2023 02/10 13:01
你好;? ?那你? 比如應(yīng)收賬款是100 ; 你預(yù)收賬款 是 120 ;? ?那么你就? 計(jì)入應(yīng)收賬款 -20 就行了。? ? 比如你預(yù)付賬款是 120? ; 你? 應(yīng)付賬款是? ? ?150 ; 那么? 你就做到應(yīng)付賬款 30 即可? ?
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