問題已解決

就是去年6月份我收到一張發(fā)票,年底我才發(fā)現(xiàn)對方開錯了,我也并且認(rèn)證了 現(xiàn)在與對方溝通好,他們作廢重開,我要咱弄進項轉(zhuǎn)出 我在那進項轉(zhuǎn)出 我開紅字發(fā)票嗎

84785026| 提問時間:2023 01/29 16:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你開了紅字信息表,對方給你開紅字發(fā)票,然后進項轉(zhuǎn)出,在附表二里面申報就可以的。
2023 01/29 16:03
84785026
2023 01/29 16:04
紅字信息表在那里開
84785026
2023 01/29 16:05
就是我在2月申報增值稅的表二直接進項轉(zhuǎn)出對嗎
郭老師
2023 01/29 16:08
你好,在你的開票系統(tǒng)里面有一個紅字信息表,在這里面找紅字信息表填開,是的。
84785026
2023 01/29 16:11
老師,這個嗎 有教學(xué)視頻嗎、 我沒有弄過
郭老師
2023 01/29 16:14
你好,你在實操里面直接搜開票試一下的,這個是哪個軟件售后的。
84785026
2023 01/29 16:16
對方開錯,要我們開紅色信息表嗎 對方作廢,重?fù)Q一家分公司開過票給我
郭老師
2023 01/29 16:20
你好,只要你們單位認(rèn)證了,你就得開紅字信息表,如果沒有認(rèn)證,對方自己開就可以。
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