資料:A公司屬于工業(yè)企業(yè),為增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率,售價中均不包含增值稅,商品銷售時,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本,本年利潤采用表結(jié)法結(jié)轉(zhuǎn),適用的所得稅稅率是25%。2021年損益類有關(guān)賬戶累計發(fā)生額如下所示: 營業(yè)利潤2000萬元 投資收益20萬元(其中國債利息收入16萬元) 營業(yè)外收入36萬元,營業(yè)外支出30萬元(其中環(huán)保部門罰款10萬元)另外,2021年1月1日,遞延所得稅負債余額為20萬元,遞延所得稅資產(chǎn)余額為5萬元,2021年12月31日,遞延所得稅負債余額為30萬元,遞延所得稅資產(chǎn)余額為25萬元。 要求:根據(jù)上述資料,不考慮其他因素,計算以下項目(單位:萬元,要有計算過程) 1.甲公司2021年利潤總額=2000+ - = 2.甲公司2021年應(yīng)交的所得稅=( + -16)*25%= 3.甲公司2021年所得稅費用= - + = 4.甲公司2021年凈利潤= - =
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速問速答1.甲公司2021年利潤總額=2000+20+36-30=2026
2.甲公司2021年應(yīng)交的所得稅=(2026-16+10)×25%=505
3.甲公司2021年所得稅費用=505+(30-20)-(25-5)=495
4.甲公司2021年凈利潤=2026-495
2022 12/27 10:15
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- A股份有限公司(以下簡稱A公司)2018年度的有關(guān)資料如下:(1)本年利潤總額為480萬元,適用的企業(yè)所得稅稅率為25%。按稅法規(guī)定本年度準予扣除的業(yè)務(wù)招待費為30萬元,實際發(fā)生業(yè)務(wù)招待費50萬元,支付的稅收罰款20萬元,國債利息收入10萬元,其他納稅調(diào)整增加額20萬元,其他納稅調(diào)整減少額30萬元。遞延所得稅資產(chǎn)年初余額30萬元,年末余額35萬元。遞延所得稅負債年初余額40萬元,年末余額47.5萬元。要求1:2018年A公司應(yīng)交所得稅的金額為()萬元。老師你好,請問一下遞延所得稅為什么不在2018年A公司應(yīng)交所得稅里? 2104
- 甲公司2018年12月31日購入價值500萬元的設(shè)備,預計使用年限5年,無殘值,采用年限平均法計提折舊,稅法允許采用雙倍余額遞減法計提折舊。使用年限5年,凈殘值為0,。各年利潤總額均為1000萬元,適用所得稅稅率為25%。2021年12月31日該設(shè)備的可收回金額為90萬元。假定不考慮其他因素,下列有關(guān)所得稅會計處理表述不正確的是() A.2020年遞延所得稅負債發(fā)生額為5萬元 B.2021年遞延所得稅負債發(fā)生額為-30萬元 C.2021年遞延所得稅資產(chǎn)發(fā)生額為4.5萬元 D.2021年應(yīng)交所得稅為250萬元 1923
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