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實(shí)務(wù)
問題已解決
年末預(yù)提的成本費(fèi)用,如果在來年匯算清繳前取得的fp金額與預(yù)提的金額不符,怎么辦?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答紅沖之前的,然后再做發(fā)票的,你當(dāng)時(shí)預(yù)提的分錄怎么做的?
2022 12/14 08:39
紅蕾
2022 12/14 08:43
借:費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款
郭老師
2022 12/14 08:46
姐其他應(yīng)付款,貸以前年度損益調(diào)整、
借以前年度損益調(diào)整、貸銀行存款等
一個(gè)是紅沖,第二個(gè)是做發(fā)票的。
紅蕾
2022 12/14 08:48
什么情況下,把fp直接貼在上一年預(yù)提的憑證上?
郭老師
2022 12/14 08:51
可以的,可以這么做的。
紅蕾
2022 12/14 08:56
什么情況下,可以直接粘上?
紅蕾
2022 12/14 08:56
什么情況下,可以直接粘上?
紅蕾
2022 12/14 08:56
什么情況下,可以直接粘上?
紅蕾
2022 12/14 08:56
什么情況下,可以直接粘上?
紅蕾
2022 12/14 08:56
什么情況下,可以直接粘上?
郭老師
2022 12/14 08:58
暫估和發(fā)票金額一致的就可以
紅蕾
2022 12/14 09:03
一致的直接粘上。不一致通過以前年度損益調(diào)整?
郭老師
2022 12/14 09:05
是是的,是這么做的。
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