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老師快遞公司你不是說他今年都是免這個增值稅的,然后我們開的是那個,我們是一般納稅人開的是普票,然后都沒有交稅,等于是稅額是零,那他這個那他這個遞減,他是按什么遞減的?因為我們等于是有進項,但是肯定不抵扣,我們也不會認證,然后他這個加老師快遞公司你不是說他今年都是免這個增值稅的,然后我們開的是那個,我們是一般納稅人開的是普票,然后都沒有交稅,等于是稅額是零,那他這個那他這個遞減,他是按什么遞減的?因為我們等于是有進項,但是肯定不抵扣,我們也不會認證,然后他這個加急遞減的這個3萬都是根據什急遞減的這個3萬都是根據什么來的。看11月份開了51萬多,他這個加計遞加計遞減是不是之前的累積下來的那個數(shù)

84785044| 提問時間:2022 12/08 10:55
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sunny 老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,評估師
你好 同學 財政部 稅務總局《關于明確生活性服務業(yè)增值稅加計抵減政策的公告》(財政部 稅務總局公告2019年第87號,以下簡稱“財稅87號公告”)對生活服務業(yè)納稅人增值稅加計抵減單獨作出政策規(guī)定:2019年10月1日至2021年12月31日,允許生活性服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計15%,抵減應納稅額(以下稱“加計抵減15%政策”)。
2022 12/08 11:09
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