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老師好,我想問一下,對于內(nèi)賬,虛開的銷售和采購,怎么處理?,一般是沒有銀行流水的就不做賬,有銀行流水的怎么做呢?

84785006| 提問時間:2022 11/22 11:34
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 內(nèi)賬是按照實際來做的,虛開的不做賬
2022 11/22 11:34
84785006
2022 11/22 11:36
我一般是沒有銀行流水的就不做賬,有銀行流水的怎么做呢?對于真實發(fā)生的采購和銷售,設置應交稅費(進項或銷項)嗎?
小菲老師
2022 11/22 11:37
同學,你好 不做稅金,內(nèi)賬沒有稅金的 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入
84785006
2022 11/22 11:37
那虛開的有銀行流水呀?
小菲老師
2022 11/22 11:39
同學,你好 借:其他應收款 貸:銀行存款
84785006
2022 11/22 14:07
這個是走賬的票,并沒有實際發(fā)生銷售收入
小菲老師
2022 11/22 14:12
同學,你好 所以放在其他應收款里面
84785006
2022 11/22 14:22
這不是虛增了收入嗎?
小菲老師
2022 11/22 14:23
同學,你好 沒有虛增收入,你沒有做到收入
84785006
2022 11/22 15:07
對于內(nèi)賬,應交稅金的進項和銷項是計入成本和收入內(nèi),還是像做外賬一樣計入應交稅費的進項和銷項里面?
小菲老師
2022 11/22 15:08
同學,你好 計入成本收入
84785006
2022 11/22 15:23
就是稅金不用分開,直接計入到價款里面去?
小菲老師
2022 11/22 15:23
同學,你好 內(nèi)賬是的
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