問題已解決

你好老師,有一個建筑公司,他是一般納稅人,,6月份兒,注冊的,他因為開稅票的,一共開了是30多萬,截止到今年9月份兒申請的注銷,到現(xiàn)在流程還沒走完,今天稅務(wù)來電話說專票開了一個共30多萬,基本沒有成本和費用,就是說我這邊個人所得稅沒申報工資,然后,就是我把他這個個稅上給他添加了17個人,就是想把去年2021年7月份兒的開始,補上,但是現(xiàn)在系統(tǒng)上是這樣顯示的,應(yīng)補退稅額有正數(shù)

84784968| 提問時間:2022 11/21 13:19
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耿老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,看一下累計抵扣金額哪個沒有5000?都是誰產(chǎn)生了個稅?
2022 11/21 13:21
耿老師
2022 11/21 13:30
你好!累計減除費用那一列有沒有金額的嗎?把表拉到最后,看看都是哪個人產(chǎn)生了個人所得稅?
耿老師
2022 11/21 13:34
您好,可以申請更正申報
耿老師
2022 11/21 13:36
你好,他們有專項扣除嗎?有專項扣除的話也可以
耿老師
2022 11/21 13:37
你好,在你現(xiàn)在這個系統(tǒng)里就可以
耿老師
2022 11/21 13:40
你好,那就只能更改成其他人員的了
耿老師
2022 11/21 13:45
你好,可以的,但是有一定的風險
耿老師
2022 11/21 13:47
你好!你這個產(chǎn)生個稅的是否已經(jīng)申報成功了?如果已經(jīng)上傳并申報成功。你再改把有稅的改成無說稅,多多少少都會有點查賬風險
耿老師
2022 11/21 13:51
你好!是的,沒有申報是可以的
耿老師
2022 11/21 13:53
你好這不你好。這不是退稅這您好,這不是退稅,這是交稅是正數(shù)
耿老師
2022 11/21 13:58
你好,你這是上傳成功的,還是沒有上傳的?
84784968
2022 11/21 13:27
添加17人工資都填入4千多申報是出現(xiàn)上邊拍照給你的情況
84784968
2022 11/21 13:30
不好意思老師我看到了,7個人都是超了100百多,我該怎么處理呢?
84784968
2022 11/21 13:31
不好意思老師我看到了,7個人都是超了100百多,我該怎么處理呢?稅務(wù)局那邊把個稅申報人員已經(jīng)都報了,如果變動人員姓名稅務(wù)局查嗎?
84784968
2022 11/21 13:35
可以把產(chǎn)生個稅人的工資減少再添加其他人員嗎
84784968
2022 11/21 13:36
是去稅務(wù)局申請更正嗎 老師
84784968
2022 11/21 13:38
那幾個人已經(jīng)不干了,也沒有聯(lián)系了老師,項扣除不太清楚,還有其他辦法嗎老師
84784968
2022 11/21 13:40
現(xiàn)在的話我把產(chǎn)生個稅的工資減少,在添加其他人員可以嗎?
84784968
2022 11/21 13:45
最好的辦法是哪種呢老師
84784968
2022 11/21 13:49
現(xiàn)在如果還沒申報的話這樣處理是沒問題的是吧 老師
84784968
2022 11/21 13:50
之前申報的月份沒有出現(xiàn)過這個應(yīng)退稅額呢
84784968
2022 11/21 13:52
之前申報的月份沒有出現(xiàn)過這個應(yīng)退稅額呢,這是補交去年七月份出現(xiàn)的
84784968
2022 11/21 13:57
從這里修改嗎 老師
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