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老師,:今年發(fā)現(xiàn)去年收入多入賬,不通過以前年度損益調(diào)整,直接沖減當(dāng)期收入,可不可這樣做
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速問速答您好,這個是可以的,可以
2022 11/16 22:15
梅梅
2022 11/16 22:39
老師,正確做法是哪種?
小鎖老師
2022 11/16 22:41
您好,最正確的是通過以前年度,就是麻煩點
梅梅
2022 11/16 22:45
老師,可以把這調(diào)整分錄寫下嗎?
小鎖老師
2022 11/16 22:46
可以啊,借 以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入? 貸 應(yīng)收賬款? 借 利潤分配——未分配利潤? 貸? ?以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)收入?
梅梅
2022 11/16 22:48
老師,涉及增值稅還有企業(yè)所得稅,這分錄怎么做
小鎖老師
2022 11/16 22:51
您好,你所得稅也要退是嗎
梅梅
2022 11/16 22:53
增值稅多交了,去年虧損不需交所得稅
小鎖老師
2022 11/17 09:18
您好,所得稅是不是之前就沒有計提過?
梅梅
2022 11/17 09:24
是的,虧損不用交
小鎖老師
2022 11/17 11:09
那就是這樣的? 借 應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù)? )? 貸 主營業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))? ?應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 銷項稅額(負(fù)數(shù))
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