當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,我想問一下,出口退稅企業(yè)如果不做退稅可以嗎?會(huì)不會(huì)被視同為內(nèi)銷呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答你好;是的 ;出口不退稅的貨物視同內(nèi)銷征增值稅的?
2022 11/09 10:13
84785024
2022 11/09 10:48
您所說(shuō)的征增值稅是進(jìn)項(xiàng)的增值稅是么?
meizi老師
2022 11/09 10:48
?你好;? ? 是的; 是說(shuō)的銷售貨物的? ?增值稅部分的; 按13%??
84785024
2022 11/09 10:50
銷項(xiàng)的增值稅還是可以免的是嗎?
meizi老師
2022 11/09 10:50
你好; 你們這個(gè)內(nèi)銷不免的; 你們可以用進(jìn)項(xiàng)稅來(lái)抵扣? ?
84785024
2022 11/09 11:23
我們的這單出口業(yè)務(wù)是可以退稅,但是如果選擇不退稅,是不是也能選擇出口免稅呢?
meizi老師
2022 11/09 11:24
?你好 ;? ? 如果 不退稅的話;? ? ?比如只要是已經(jīng)出口報(bào)關(guān)的產(chǎn)品,倘若為0退稅稅產(chǎn)品(或取消退稅率)不是免稅的商品,就不用做出口退稅申報(bào),須視同內(nèi)銷計(jì)提銷項(xiàng)稅額。倘若為免稅的產(chǎn)品,也不用做出口免稅申報(bào),只要在增值稅納稅申報(bào)的時(shí)間填寫免稅銷售額,把對(duì)應(yīng)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出算入成本就行?
84785024
2022 11/09 11:25
稅務(wù)局有些人說(shuō)可以選擇免稅。有些又說(shuō)不行
meizi老師
2022 11/09 11:26
?你好; 以你地方稅務(wù)局的? 口徑為準(zhǔn);? 你要咨詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局? ??
84785024
2022 11/09 11:28
顯示是這樣的,不知道能不能做免稅,不用退稅
meizi老師
2022 11/09 11:45
你好; 找你稅務(wù)局那邊問下當(dāng)?shù)匾?;? ?
閱讀 464