問題已解決

出口退稅零稅率,視同內(nèi)銷要怎么報稅呢?

84784981| 提問時間:2022 01/13 14:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,按內(nèi)銷申報增值稅.在未開具發(fā)票那里填金額,報增值稅
2022 01/13 14:34
84784981
2022 01/13 14:37
這個需要什么時候確認收入呢?
張壹老師
2022 01/13 14:38
要你轉(zhuǎn)內(nèi)銷的當月申報增值稅,出口當月確認收入
84784981
2022 01/13 14:40
我現(xiàn)在有一張21年6月出口的關(guān)單,退稅率是零。還沒有確認收入視同內(nèi)銷在21年12月份確認收入視同內(nèi)銷可以么?
張壹老師
2022 01/13 14:44
你好,可以在12月申報視同內(nèi)銷的.你現(xiàn)在不報,4月退稅核銷也會叫你按內(nèi)銷處理的
84784981
2022 01/13 14:47
現(xiàn)在被稅務(wù)局查了,讓我們自查?,F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有兩個商品需要做視同內(nèi)銷處理,,但是是6月份出口的商品?!,F(xiàn)在不知道確認收入是要修改6月申報表還是在12月直接確認收入也行?
張壹老師
2022 01/13 14:50
你好,那你在12月按視同內(nèi)銷補增值稅就可以了
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~