問題已解決
老師,我有進項稅額沒有認證,月底可否做分錄:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
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速問速答嗯嗯,可以的沒問題的
2022 11/07 15:48
84785030
2022 11/07 15:48
等要認證抵扣的時候:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
84785030
2022 11/07 15:50
這樣可以嗎?
家權(quán)老師
2022 11/07 15:51
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項,貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待認證進項稅額
84785030
2022 11/07 15:54
認證的時候,要先轉(zhuǎn)到進項稅額是嗎
家權(quán)老師
2022 11/07 15:56
是的,就是那個意思的哈
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